Empenho
Número: 9854/2022
Data: 15/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.680,75
Liquidado: R$  1.680,75
Pago: R$  1.680,75
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  1.680,75 (Empenhado)
1082/2022 - R$  1.680,75 (Liquidado)
1082/2022 - R$  1.680,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.6.182.0032.2016
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
15/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA USO NA PNTURA DO QUARTEL DO BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.680,75
01/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA USO NA PNTURA DO QUARTEL DO BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.680,75