Empenho
Número: 9930/2022
Data: 20/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.017,06
Liquidado: R$  1.017,06
Pago: R$  1.017,06
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  1.017,06 (Empenhado)
1082/2022 - R$  1.017,06 (Liquidado)
1082/2022 - R$  1.017,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIA EM EUCATEX, DESTINADAS A SALA DO ECO SORRISO, OF. 705/2022, CONF. P.P 48/2021.
R$  1.017,06
01/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIA EM EUCATEX, DESTINADAS A SALA DO ECO SORRISO, OF. 705/2022, CONF. P.P 48/2021.
R$  1.017,06