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Transparencia

Empenho
Número: 9919/2022
Data: 20/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.990,00
Liquidado: R$  1.990,00
Pago: R$  1.990,00

Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  1.990,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$  1.990,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$  1.990,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
20/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RAPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PSF CENTRAL, OF. 722/2022, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.990,00

07/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RAPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PSF CENTRAL, OF. 722/2022, CONF. P.P 54/2021.
R$  1.990,00

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