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Transparencia

Empenho
Número: 11071/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  6.419,54
Liquidado: R$  6.419,54
Pago: R$  6.419,54
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  30.000,00 (--)
1049/2022 - R$  24.758,00 (--)
1049/2022 - R$  5.242,00 (--)
1049/2022 - R$  5.242,00 (--)
PESSOAL - R$  6.419,54 (Empenhado)
PESSOAL - R$  6.419,54 (Liquidado)
PESSOAL - R$  6.419,54 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
06/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAC/CREAS/PACI - 10455-8 (192)
R$  6.419,54

11/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAC/CREAS/PACI - 10455-8 (192)
R$  6.419,54

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