Empenho
Número: 11069/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  16.258,31
Liquidado: R$  16.258,31
Pago: R$  16.258,31
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  16.258,31 (Empenhado)
PESSOAL - R$  16.258,31 (Liquidado)
PESSOAL - R$  16.258,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
515
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - FMAS
R$  16.258,31
11/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - FMAS
R$  16.258,31