Empenho
Número: 10913/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.669,50
Liquidado: R$  3.669,50
Pago: R$  3.669,50
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2022 - R$  3.669,50 (Empenhado)
1022/2022 - R$  3.669,50 (Liquidado)
1022/2022 - R$  3.669,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. PREGAO ELET - 37/2022
R$  3.669,50
25/10/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. PREGAO ELET - 37/2022
R$  3.669,50
26/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. PREGAO ELET - 37/2022
R$  3.669,50