Empenho
Número: 11112/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  24.391,41
Liquidado: R$  24.391,41
Pago: R$  24.391,41
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  24.391,41 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  24.391,41 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  24.391,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
890
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - VIGILANCIA
R$  24.391,41
11/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - VIGILANCIA
R$  24.391,41