Empenho
Número: 11136/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  17.129,03
Liquidado: R$  17.129,03
Pago: R$  17.129,03
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.129,03 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.129,03 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.129,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
679
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. CIDADES
R$  17.129,03
11/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. CIDADES
R$  17.129,03