Empenho
Número: 11487/2022
Data: 14/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  225,00
Liquidado: R$  225,00
Pago: R$  225,00
Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  225,00 (Empenhado)
1004/2022 - R$  225,00 (Liquidado)
1004/2022 - R$  225,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
464
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DOCES PARA AS LEMBRANCAS DA FESTA JUNINA NA AABB COMUNIDADE - PROJ. ATIV - 2060, CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  225,00
12/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DOCES PARA AS LEMBRANCAS DA FESTA JUNINA NA AABB COMUNIDADE - PROJ. ATIV - 2060, CONF PREGAO ELET - 50/2021
R$  225,00