Empenho
Número: 11604/2022
Data: 18/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  39.132,57
Liquidado: R$  39.132,57
Pago: R$  39.132,57
Tipo de despesa
1064/2022 - R$  39.132,57 (Empenhado)
1064/2022 - R$  39.132,57 (Liquidado)
1064/2022 - R$  39.132,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
18/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 002/2015 - VALOR RENDIMENTOS. FONTE 2700.
R$  39.132,57
19/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 002/2015 - VALOR RENDIMENTOS. FONTE 2700.
R$  39.132,57