Empenho
Número: 11930/2022
Data: 22/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  917,50
Liquidado: R$  917,50
Pago: R$  917,50
Processo Licitatório
Número: 319/2022
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  917,50 (Empenhado)
1042/2022 - R$  917,50 (Liquidado)
1042/2022 - R$  917,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
303
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.18.541.0034.2045
Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ROCHA & CIA LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
05.103.90*******
Histórico
22/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS - LUVA, REGISTRO SOLDAVEL, TE E TUBO IRRIGACAO. PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IRRIGACAO NO HORTO FLORESTAL DO MUN. DE SORRISO. CONF. COMPRA DIRETA 319/2022.
R$  917,50
03/08/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS - LUVA, REGISTRO SOLDAVEL, TE E TUBO IRRIGACAO. PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IRRIGACAO NO HORTO FLORESTAL DO MUN. DE SORRISO. CONF. COMPRA DIRETA 319/2022.
R$  917,50
04/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS - LUVA, REGISTRO SOLDAVEL, TE E TUBO IRRIGACAO. PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IRRIGACAO NO HORTO FLORESTAL DO MUN. DE SORRISO. CONF. COMPRA DIRETA 319/2022.
R$  917,50