Empenho
Número: 11952/2022
Data: 25/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  23.077,00
Liquidado: R$  23.077,00
Pago: R$  23.077,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  23.077,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$  23.077,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$  23.077,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 47 CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CEMEIS MUNICIPAIS - CONF PREGAO PRESENC - 44/2022
R$  23.077,00
10/08/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 47 CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CEMEIS MUNICIPAIS - CONF PREGAO PRESENC - 44/2022
R$  23.077,00
11/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 47 CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CEMEIS MUNICIPAIS - CONF PREGAO PRESENC - 44/2022
R$  23.077,00