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Transparencia

Empenho
Número: 12697/2022
Data: 03/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  77,93
Liquidado: R$  77,93
Pago: R$  77,93

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  77,93 (Empenhado)
1060/2022 - R$  190,00 (--)
1060/2022 - R$  190,00 (--)
1060/2022 - R$  190,00 (--)

Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
03/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MATERIAL - TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - RIO NEGRO. CONF. P.E. 43/2022.
R$  77,93

09/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MATERIAL - TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - RIO NEGRO. CONF. P.E. 43/2022.
R$  77,93

10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MATERIAL - TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - RIO NEGRO. CONF. P.E. 43/2022.
R$  77,93

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