Empenho
Número: 12720/2022
Data: 03/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.888,23
Liquidado: R$  1.888,23
Pago: R$  1.888,23
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  1.888,23 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO RIO NEGRO. CONF. 43/2022.
R$  1.888,23
09/11/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO RIO NEGRO. CONF. 43/2022.
R$  1.888,23
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO RIO NEGRO. CONF. 43/2022.
R$  1.888,23