Empenho
Número: 13134/2022
Data: 08/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  5.413,68
Liquidado: R$  5.413,68
Pago: R$  5.413,68
Tipo de despesa
1005/2022 - R$  24.168,00 (--)
1005/2022 - R$  89,04 (--)
1005/2022 - R$  24.078,96 (--)
1005/2022 - R$  24.078,96 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.413,68 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.413,68 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.413,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, SEC. DE OBRAS.
R$  5.413,68
10/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - AGOSTO, SEC. DE OBRAS.
R$  5.413,68