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Transparencia

Empenho
Número: 13507/2022
Data: 16/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  841,22
Liquidado: R$  841,22
Pago: R$  841,22

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  841,22 (Empenhado)
1042/2022 - R$  841,22 (Liquidado)
1042/2022 - R$  841,22 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
540
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
16/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI. CONF.P.E. 43/2022.
R$  841,22

01/09/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI. CONF.P.E. 43/2022.
R$  841,22

02/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI. CONF.P.E. 43/2022.
R$  841,22

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