Empenho
Número: 13919/2022
Data: 23/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.880,00
Liquidado: R$  2.880,00
Pago: R$  2.880,00
Processo Licitatório
Número: 400/2022
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  2.880,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$  2.880,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$  2.880,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
243
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0020.2029
Manutencao de Ativ. do Departamento de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - BARRA DE TUBO REDONDO - PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO COMO MASTRO PARA BANDEIRAS. CONF. COMPRA DIRETA 400/2022.
R$  2.880,00
15/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - BARRA DE TUBO REDONDO - PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO COMO MASTRO PARA BANDEIRAS. CONF. COMPRA DIRETA 400/2022.
R$  2.880,00