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Transparencia

Empenho
Número: 13914/2022
Data: 23/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  800,00
Liquidado: R$  800,00
Pago: R$  800,00

Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  800,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$  800,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$  800,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
23/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONF. P.E. 43/2022.
R$  800,00

15/09/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONF. P.E. 43/2022.
R$  800,00

19/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - CAIXA ORGANIZADORA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONF. P.E. 43/2022.
R$  800,00

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