Empenho
Número: 14084/2022
Data: 25/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.148,00
Liquidado: R$  1.148,00
Pago: R$  1.148,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  1.148,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  1.148,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  1.148,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
977
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
25/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL - PELA OPERACAO REALIZADAS ENTRE O DIA 15 E 20 DE AGOSTO. CONF. P.P.28/2022
R$  1.148,00
26/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL - PELA OPERACAO REALIZADAS ENTRE O DIA 15 E 20 DE AGOSTO. CONF. P.P.28/2022
R$  1.148,00