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Transparencia

Empenho
Número: 14405/2022
Data: 29/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  632,12
Liquidado: R$  632,12
Pago: R$  632,12

Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  632,12 (Empenhado)
1023/2022 - R$  632,12 (Liquidado)
1023/2022 - R$  632,12 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
29/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, PROJ. ATIV - 2066, CONF PREGAO ELET - 28/2022
R$  632,12

21/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II, PROJ. ATIV - 2066, CONF PREGAO ELET - 28/2022
R$  632,12

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