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Transparencia

Empenho
Número: 14380/2022
Data: 29/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  245,00
Liquidado: R$  245,00
Pago: R$  245,00

Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  245,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$  245,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$  245,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
29/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ESCADA ALUMINIO - PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E TAREFAS COTIDIANAS NO AMBULATORIO DE SAUDE INFANTO JUVENIL - CAPS - INTEGRAR. CONF. P.E.42/2022.
R$  245,00

28/09/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ESCADA ALUMINIO - PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E TAREFAS COTIDIANAS NO AMBULATORIO DE SAUDE INFANTO JUVENIL - CAPS - INTEGRAR. CONF. P.E.42/2022.
R$  245,00

29/09/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - ESCADA ALUMINIO - PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E TAREFAS COTIDIANAS NO AMBULATORIO DE SAUDE INFANTO JUVENIL - CAPS - INTEGRAR. CONF. P.E.42/2022.
R$  245,00

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