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Empenho
Número: 14514/2022
Data: 31/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.750,30
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1030/2022 - R$  2.750,30 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.6.182.0032.2016
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
31/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS BOMBEIROS. CONF. P.E. 46/2021.
R$  2.750,30

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