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Transparencia

Empenho
Número: 16761/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  5.400,22
Liquidado: R$  5.400,22
Pago: R$  5.400,22
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  3.896,00 (--)
1023/2022 - R$  3.896,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.400,22 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.400,22 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.400,22 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
002 - Unidade do Ganha Tempo
Funcional Programática:
10.002.4.122.0002.2079
Manutencao de Atividades do Ganha Tempo
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
06/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, GANHA TEMPO.
R$  5.400,22

10/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - OUTUBRO, GANHA TEMPO.
R$  5.400,22

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