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Transparencia

Empenho
Número: 16717/2022
Data: 06/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  5.608,48
Liquidado: R$  5.608,48
Pago: R$  5.608,48
Tipo de despesa
1073/2022 - R$  165.000,00 (--)
1073/2022 - R$  165.000,00 (--)
1073/2022 - R$  165.000,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.608,48 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.608,48 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.608,48 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
06/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS/ OUTUBRO - UPA.
R$  5.608,48

10/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS/ OUTUBRO - UPA.
R$  5.608,48

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