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Transparencia

Empenho
Número: 17283/2022
Data: 19/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  16.169,30
Liquidado: R$  11.349,30
Pago: R$  11.349,30

Processo Licitatório
Número: 34/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2022 - R$  16.169,30 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******

Histórico
19/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE COM ATENDIEMNTO BUCAL, CONF. P.E. 34/2022.
R$  16.169,30

11/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE COM ATENDIEMNTO BUCAL, CONF. P.E. 34/2022.
R$  3.953,95

05/12/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE COM ATENDIEMNTO BUCAL, CONF. P.E. 34/2022.
R$  7.395,35

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