Empenho
Número: 17399/2022
Data: 21/10/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$  3.320,95 (Liquidado)
1002/2022 - R$  3.320,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  20.000,00
25/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  3.320,95
23/11/2022
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  9.794,30
28/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  9.794,30
21/12/2022
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  6.884,75
26/12/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  6.884,75