Empenho
Número: 17410/2022
Data: 24/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  220.000,00
Liquidado: R$  220.000,00
Pago: R$  220.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$  220.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$  132.526,36 (Liquidado)
1002/2022 - R$  132.526,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
193
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
24/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2022. (ESCOLAS)
R$  220.000,00
25/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2022. (ESCOLAS)
R$  132.526,36
25/11/2022
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2022. (ESCOLAS)
R$  87.473,64
28/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO PARA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO DE 2022. (ESCOLAS)
R$  87.473,64