Empenho
Número: 17426/2022
Data: 24/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  5.000,00
Pago: R$  5.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$  4.521,86 (Liquidado)
1002/2022 - R$  4.521,86 (Pago)
1082/2022 - R$  650,44 (--)
1082/2022 - R$  650,44 (--)
1082/2022 - R$  650,44 (--)
Dotação
Código Reduzido:
831
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2099
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
24/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2022. ( RENASCER)
R$  5.000,00
25/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2022. ( RENASCER)
R$  4.521,86
24/11/2022
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2022. ( RENASCER)
R$  478,14
28/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA PARA O ANO DE 2022. ( RENASCER)
R$  478,14