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Transparencia

Empenho
Número: 17427/2022
Data: 24/10/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$  35.000,00
Liquidado: R$  35.000,00
Pago: R$  35.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$  35.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$  17.032,63 (Liquidado)
1002/2022 - R$  17.032,63 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
658
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
24/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ESPORTES)
R$  35.000,00

25/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ESPORTES)
R$  17.032,63

25/11/2022
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ESPORTES)
R$  17.967,37

28/11/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(ESPORTES)
R$  17.967,37

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