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Transparencia

Empenho
Número: 17617/2022
Data: 26/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  20.579,91
Liquidado: R$  20.579,91
Pago: R$  20.579,91
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  20.579,91 (Empenhado)
PESSOAL - R$  20.579,91 (Liquidado)
PESSOAL - R$  20.579,91 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
26/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  20.579,91

27/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  20.579,91

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