Empenho
Número: 17607/2022
Data: 26/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  58.909,84
Liquidado: R$  58.909,84
Pago: R$  58.909,84
Tipo de despesa
1021/2022 - R$  484,77 (--)
1021/2022 - R$  484,77 (--)
1021/2022 - R$  484,77 (--)
PESSOAL - R$  58.909,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$  58.909,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$  58.909,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  58.909,84
27/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  58.909,84