Empenho
Número: 17609/2022
Data: 26/10/2022
Tipo: Global
Valor: R$  9.580,65
Liquidado: R$  9.580,65
Pago: R$  9.580,65
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  9.580,65 (Empenhado)
PESSOAL - R$  9.580,65 (Liquidado)
PESSOAL - R$  9.580,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/10/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 258 - 2048 - SERV. ACOLHIMENTO INST MULHERES VITIMA VIOL
R$  9.580,65
27/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 10/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 258 - 2048 - SERV. ACOLHIMENTO INST MULHERES VITIMA VIOL
R$  9.580,65