Empenho
Número: 18371/2022
Data: 08/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  3.013,12
Liquidado: R$  3.013,12
Pago: R$  3.013,12
Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, CREAS.
R$  3.013,12
10/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A IND. RESTITUICAO - FERIAS NOVEMBRO, CREAS.
R$  3.013,12