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Transparencia

Empenho
Número: 19223/2022
Data: 28/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  25.453,29
Liquidado: R$  25.453,29
Pago: R$  25.453,29

Dotação
Código Reduzido:
814
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  25.453,29

29/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  25.453,29

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