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Transparencia

Empenho
Número: 19271/2022
Data: 28/11/2022
Tipo: Global
Valor: R$  11.702,55
Liquidado: R$  11.702,55
Pago: R$  11.702,55

Dotação
Código Reduzido:
389
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
28/11/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  11.702,55

29/11/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2022 - LOTE 00000004 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  11.702,55

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