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Transparencia

Empenho
Número: 19858/2022
Data: 02/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.556,80
Liquidado: R$  1.556,80
Pago: R$  1.556,80

Processo Licitatório
Número: 50/2021
Modalidade: Pregão eletrônico

Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
02/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 50/2021.
R$  1.556,80

26/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 50/2021.
R$  1.556,80

29/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2055 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 50/2021.
R$  1.556,80

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