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Transparencia

Empenho
Número: 19934/2022
Data: 05/12/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$  140,00
Liquidado: R$  140,00
Pago: R$  140,00

Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****

Histórico
05/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM COM O ONIBUS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA A CIDADE DE FELIZ NATAL/MT. PROCESSO:106/2022
R$  140,00

06/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM COM O ONIBUS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COM A FINALIDADE DE LEVAR USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA A CIDADE DE FELIZ NATAL/MT. PROCESSO:106/2022
R$  140,00

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