Empenho
Número: 20517/2022
Data: 14/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.762,43
Liquidado: R$  1.762,43
Pago: R$  1.762,43
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
14/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISOES SEC. DE EDUCACAO - INDENIZACOES , MANUT. FUEFUM
R$  1.762,43
16/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESCISOES SEC. DE EDUCACAO - INDENIZACOES , MANUT. FUEFUM
R$  1.762,43