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Transparencia

Empenho
Número: 20923/2022
Data: 21/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  6.093,79
Liquidado: R$  6.093,79
Pago: R$  6.093,79

Dotação
Código Reduzido:
475
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.093,79

21/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.093,79

22/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 12/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$  6.093,79

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