Empenho
Número: 1415/2015
Data: 24/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  15.683,58
Liquidado: R$  15.683,58
Pago: R$  15.683,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  15.683,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$  15.683,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$  15.683,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
376
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (MULHERES VITIMA DE VIOL).
R$  15.683,58
26/02/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (MULHERES VITIMA DE VIOL).
R$  15.683,58
27/02/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (MULHERES VITIMA DE VIOL).
R$  15.683,58