Empenho
Número: 1311/2015
Data: 20/02/2015
Tipo: Global
Valor: R$  32.480,66
Liquidado: R$  32.480,66
Pago: R$  32.480,66
Tipo de despesa
1084/2015 - R$  32.480,66 (Empenhado)
1084/2015 - R$  32.480,66 (Liquidado)
1084/2015 - R$  32.480,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.25.752.0012.2101
Ampliacao E Manutencao De Iluminacao Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
20/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OBRA DE EXTENSÇO DE REDE DE DISTRIBUI?ÇO EM BAIXA TENSÇO PARA ILUMINA?ÇO PéBLICA NA RUA 05,PARALELA COM A RODOVIA BR163 - BAIRRO VERDES CONFORME CARTA N.400335578/2014/DCMD/CEMAT UC. 22764.
R$  32.480,66
25/02/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OBRA DE EXTENSÇO DE REDE DE DISTRIBUI?ÇO EM BAIXA TENSÇO PARA ILUMINA?ÇO PéBLICA NA RUA 05,PARALELA COM A RODOVIA BR163 - BAIRRO VERDES CONFORME CARTA N.400335578/2014/DCMD/CEMAT UC. 22764.
R$  32.480,66