Empenho
Número: 629/2015
Data: 28/01/2015
Tipo: Global
Valor: R$  11.302,00
Liquidado: R$  11.302,00
Pago: R$  11.302,00
Processo Licitatório
Número: 76/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2015 - R$  11.302,00 (Empenhado)
1030/2015 - R$  11.302,00 (Liquidado)
1030/2015 - R$  11.302,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
28/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (BALDE INOX, ESTOJO INOX,CAMPO CIRURGICO,BOBINA PARA ESTERILIZADOR,ESFIGMOMANOMETRO,SACO PARA HAMPER TECIDO), PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014,REQ.202.
R$  11.302,00
05/02/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (BALDE INOX, ESTOJO INOX,CAMPO CIRURGICO,BOBINA PARA ESTERILIZADOR,ESFIGMOMANOMETRO,SACO PARA HAMPER TECIDO), PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014,REQ.202.
R$  11.302,00
05/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (BALDE INOX, ESTOJO INOX,CAMPO CIRURGICO,BOBINA PARA ESTERILIZADOR,ESFIGMOMANOMETRO,SACO PARA HAMPER TECIDO), PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAéDE, CONF. PREGÇO 76/2014,REQ.202.
R$  11.302,00