Empenho
Número: 518/2015
Data: 23/01/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  133.842,27
Liquidado: R$  133.842,27
Pago: R$  133.842,27
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  133.842,27 (Empenhado)
PESSOAL - R$  133.842,27 (Liquidado)
PESSOAL - R$  133.842,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(FAZENDA)
R$  133.842,27
29/01/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(FAZENDA)
R$  133.842,27