Empenho
Número: 509/2015
Data: 23/01/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  23.643,76
Liquidado: R$  23.643,76
Pago: R$  23.643,76
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  23.643,76 (Empenhado)
PESSOAL - R$  23.643,76 (Liquidado)
PESSOAL - R$  23.643,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
369
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(CRAS PRA?A PEC)
R$  23.643,76
29/01/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMEMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2015.(CRAS PRA?A PEC)
R$  23.643,76