Empenho
Número: 198/2015
Data: 02/01/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  55.000,00
Liquidado: R$  55.000,00
Pago: R$  55.000,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  55.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  55.000,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  55.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
634
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
02/01/2015
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. 3§ ADITIVO AO CONTRATO 72/2013 PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMNETOS).
R$  55.000,00
03/02/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. 3§ ADITIVO AO CONTRATO 72/2013 PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMNETOS).
R$  28.550,00
13/02/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. 3§ ADITIVO AO CONTRATO 72/2013 PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMNETOS).
R$  28.550,00
23/03/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. 3§ ADITIVO AO CONTRATO 72/2013 PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMNETOS).
R$  26.450,00