Empenho
Número: 11289/2014
Data: 12/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  12.710,67
Liquidado: R$  12.710,67
Pago: R$  12.710,67
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  12.710,67 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  12.710,67 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  12.710,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
543
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
12/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SAéDE,CAPS,AME,FARMACIA,UPA)
R$  12.710,67
22/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SAéDE,CAPS,AME,FARMACIA,UPA)
R$  12.710,67
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE VIGIL¶NCIA CONFORME PREGÇO 55/2013. (SAéDE,CAPS,AME,FARMACIA,UPA)
R$  12.710,67