Empenho
Número: 11472/2014
Data: 19/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  14.358,31
Liquidado: R$  14.358,31
Pago: R$  14.358,31
Processo Licitatório
Número: 80/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$  14.358,31 (Empenhado)
1030/2014 - R$  14.358,31 (Liquidado)
1030/2014 - R$  14.358,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/12/2014
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11471/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$  14.358,31
23/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11471/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$  14.358,31
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11471/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$  14.358,31