Empenho
Número: 11334/2014
Data: 16/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.839,84
Liquidado: R$  4.839,84
Pago: R$  4.839,84
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$  4.839,84 (Empenhado)
1082/2014 - R$  4.839,84 (Liquidado)
1082/2014 - R$  4.839,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA E PRATELEIRA EM MADEIRA PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.839,84
18/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA E PRATELEIRA EM MADEIRA PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.839,84
29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA E PRATELEIRA EM MADEIRA PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  4.839,84