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Transparencia

Empenho
Número: 10813/2014
Data: 26/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  108,25
Liquidado: R$  108,25
Pago: R$  108,25

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$  108,25 (Empenhado)
1082/2014 - R$  108,25 (Liquidado)
1082/2014 - R$  108,25 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
35
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
26/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  108,25

01/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  108,25

18/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  108,25

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