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Transparencia

Empenho
Número: 10860/2014
Data: 01/12/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  102,00
Liquidado: R$  102,00
Pago: R$  102,00

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  102,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  102,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  102,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
01/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (CREME DENTAL), PARA ATENDER O CREAS, UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  102,00

09/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (CREME DENTAL), PARA ATENDER O CREAS, UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  102,00

29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (CREME DENTAL), PARA ATENDER O CREAS, UTILIZAR RECURSOS PFMC, CONF. PREGÃO 65/2014.
R$  102,00

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